1、负责组织相关部门制定公司战略规划,依据战略规划组织制定年度重点工作任务;
2、负责定期组织战略规划回顾,跟踪各职能重点工作完成情况;
3、负责制定法务管理规章制度,审核公司规章制度合法合规性;
4、负责合同管理工作,包括合同的起草、审核及管理;
5、负责公司日常法务工作,包括公司运营法律支持,知识产权管理,商标注册与管理,知识产权管理制度拟定与审核,知识产权管理制度拟定与审核等;
6、负责公司生态构建,负责合资合作谈判及长期股权投资项目管理,负责项目法律论证、潜在合作伙伴调查、项目谈判、项目文件拟定与审核等项目法律支持与工商办理工作;
7、负责公司合规性管理,制定合规管理流程及内部审核制度;
8、负责根据审核制度制定审核计划,并做好审核前期准备工作,发出内审通知,拟定具体项目的内审方案和工作计划、资料收集等;
9、负责与被审核部门进行沟通,联系安排现场工作事宜、组织协调工作小组成员进行现场工作;
10、对审计过程形成相应记录,确保内部审计工作质量,对审计问题的整改实施跟踪,编写后续审计报告;
11、按照责任分工,对公司的各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价。
12、及时向公司领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见;协调处理公司内部审计部门与其他部门的关系;
13、协助完善、修订内部的审核管理标准、规范审核工作作业流程。
任职要求:
1、7年以上大型制造业工作经验,3年以上管理类岗位工作经验;
2、掌握汽车制造行业相关知识,具备运营管理、供应链管理、质量管理等知识;
3、具备基本掌握英语的听说读写、熟练掌握Office等办公软件;
4、精通质量五大工具、七大手法、精通IATF16949管理体系,有内部审计员资格,了解设备/工具MSA &能力。
更新时间: 2024/04/18
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更新时间: 2024/04/18
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