1、协助建立健全公司审计体系,参与制定和维护公司内部审计制度,负责内部审计工作计划、执行和管理;
2、确定年度审计工作重点,制定年度审计工作计划;
3、负责公司内部控制有效性的日常监督检查,负责公司内部控制自我评价的现场审计业务,并将检查中发现的内部控制缺陷和异常事项、优化建议等形成内部审计报告,提交公司董事会审计委员会;
4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
5、负责审计委员会日常运作:包括审计委员会会议前期准备工作、材料审核、会议记录,及负责委员会与公司、与其他委员会的协调工作;
6、完成领导分配的其他任务。
更新时间: 2024/09/29
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