岗位职责:
1.制定内部控制政策和制度:制定内部控制的政策和制度,有效防范和识别研、产、供、销、服全生命周期可能的风险;
2.设计和实施内部控制流程:设计和实施一系列内部控制流程,从而实现研、产、供、销、服各项业务活动的规范、标准化和流程化;
3.风险评估和控制:评估和控制研、产、供、销、服的存在的风险,并嵌入和采取必要的措施降低风险;
4.内部审计:结合风险识别情况配称相应的内部审计活动;
5.培训和指导:培训和指导相关部门和员工遵守内部控制政策和制度,并提供必要的技术支持和指导;
6.监督和报告:定期监督和评估内控体系的有效性和持续性,并及时报告内部控制的情况;
7.信息化建设:设计、规划和推进内控信息化建设;
8.团队建设:0-1搭建内控团队。
任职要求:
1.本科及以上学历,会计学、财务类、审计学、法律等相关专业;
2.工作年限及资历:5年以上工作经验,有四大制造行业审计经验和大型跨国制造企业内审经验优先;
3.岗位技能:掌握中国会计准则、审计准则;
4.工具技能:熟练的计算机操作。
更新时间: 2024/09/29
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