岗位职责:
1、 建立公司合规风险管理体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划方案并组织协调风险管理工作;
2、 组织对各部门和分公司开展经营审计工作,包括财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、内控流程审计、反舞弊等各项审计工作,针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;
3、负责公司内部控制体系建设与管理,指导建立健全内控标准与体系,定期检查和监督集团内控管理工作的防范和落实情况,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,并提出改进意见。
任职要求:
1、 审计、财务、法律等相关专业,本科或以上学历,具有审计或注会或律师资格优先;
2、 五年以上相关工作经验,三年以上管理岗位经验,有制造行业审计合规工作经验者优先; 3、 具备良好的审计、法学专业知识,熟悉行业法律法规及行业标准;
4、 具有较强的责任心,坚持原则,工作敬业,作风严谨。
更新时间: 2024/09/29
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