职责概述: 1、 负责财务内控体系的搭建、实施和完善,建立风险识别、评估、报告机制。 2、 负责各级财经流程的梳理、分析和优化,寻找堵点、漏洞,并跟进各领域流程体系的完善,促进财务体系合规运转及效率提升。 3、负责开展各公司财务稽核,按照公司主体、科目、专项主体开展定期财务会计稽核,输出稽核报告、提出改进措施并跟进问题整改。 4、负责建立和完善合并财报框架下的会计信息质量考评规则,监督、评价和提升各法人主体的会计信息质量情况。 5、负责审核各项财务政策、制度的合规性,组织协调各财经领域对管理体系文件的梳理、修订、管理维护。 6、根据外部合规要求及内部管理规定开展其他内控合规管理工作。
任职资格: 1、本科以上学历,财务相关专业,CPA,大型企业合并经验或者会计事务所审计经验; 2、熟悉财务核算全流程,深入理解研、产、销、服、采相关业务过程,具备优秀的沟通和组织能力; 3、敬业尽责、逻辑清晰、思维敏捷,具备优秀的沟通协调能力、推动问题解决能力和文字功底; 4、熟悉SAP财务软件、office办公软件等工具。
更新时间: 2024/12/03
更新时间: 2024/12/03
更新时间: 2024/12/03
更新时间: 2024/11/29
更新时间: 2024/11/28