职位职责:
1.根据公司年度审计工作计划和业务实际需要,牵头开展管理审计、风险控制及绩效审计、经济责任审计、项目决算审计、专项审计等内部审计项目,编写审计工作方案,组建审计工作团队;
2.负责所承担项目的过程管理工作,对项目的质量、进度和成效负责,编制审计工作底稿,撰写审计报告,并向上级汇报;
3.负责跟踪所承担项目发现问题的整改;
4.负责对接上级部门的审计检查并落实审计决定;
5.负责所承担项目的档案资料收集与整理工作,并及时完成档案归档;
6.结合公司内部审计工作需要和实际现状,对如何提升内部审计项目成效提出建设性意见和建议,负责公司内部审计管理体系尤其是问题整改流程的优化,完善审计工作制度。
任职要求:
1.大学本科及以上学历,财会类、金融类、管理类等相关专业;
2.具有5年及以上大型制造业或中大型会计师事务所相关工作经验,有独立带队开展审计项目的经历;
3.熟悉国家宏观经济政策和审计相关法律法规,熟悉内部审计管理工作,同等条件下,注册会计师通过3门专业考试及以上或具有CIA、CMA、审计师证书等优先;
4.具有较强的项目管理、组织协调、报告撰写和沟通能力,有较强的数据采集分析和总结汇报能力;
5.工作细致,勤奋踏实,责任心强,抗压及沟通协调能力较强;
6.具有牢固的底线、红线和法律合规意识以及良好的审计职业操守。
更新时间: 2024/08/13
更新时间: 2024/08/13
更新时间: 2024/08/12
更新时间: 2024/08/12
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